ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

"ТЕМІРТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ" ММ

ГУ "ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ТЕМИРТАУ"

"ТЕМІРТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ" ММ

ГУ "ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ТЕМИРТАУ"

МЕНЮ
28
марта
2019

Приложение 1

«УТВЕРЖДЕНА»

приказом руководителя ГУ «Отдел

предпринимательства и сельского

хозяйства города Темиртау»

от 05 декабря  2018 года № 43

           

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

4542262 ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Темиртау»

на 2018-2020 годы

 

 

Код и наименование бюджетной программы:

454001 – «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства».

 

Руководитель бюджетной программы:

Руководитель ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Темиртау»

Исенова А. С.

 

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

 

Постановление акимата города Темиртау Карагандинской области от 12 января 2015 года № 1/28 «О реорганизации некоторых государственных учреждений, финансируемых из бюджета города Темиртау».

Закон «О местном государственном самоуправлении и управлении» Республики Казахстан №148 от 23 января 2018 года.

 

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления:

 

районная (городская).

 

в зависимости от содержания:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

в зависимости от способа реализации:

индивидуальная.

 

текущая/развитие:

текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:

реализация государственной политики в области развития предпринимательства и сельского хозяйства.

Конечный результат бюджетной программы:

Создание благоприятных условий для развития предпринимательства и сельского хозяйства в городе Темиртау, стимулирование предпринимательской инициативы.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Обеспечение деятельности государственного учреждения со штатной численностью 9 ед. государственных служащих и 6,75 ед. внештатных работников по спецификам:

111 - 12253 тыс.тг;                                149 - 1185 тыс.тг;

113 - 2042 тыс. тг;                                 151- 332 тыс.тг;

121 – 662 тыс.тг;                                   152 - 646 тыс.тг;

122 - 386 тыс.тг;                                    159 - 10772 тыс.тг;

          123 - 16 тыс.тг;                                     161 - 367 тыс.тг;

          124 - 184 тыс.тг;                                   169 - 3 тыс.тг;

          131 - 4081 тыс.тг;                                 414 - 537 тыс.тг;

          135 – 457 тыс.тг;                                 

          144 – 504 тыс.тг;

Стоимость бюджетной программы по сравнению с уточненным бюджетом 2018 года уменьшена на 1057,0 тыс. тенге, в том числе:

- уменьшение, в связи со снятием сумм по следующим спецификам: 159 «Оплата прочих работ и услуг – 466 тыс. тенге, 161 «Командировки и служебные разъезды в внутри страны» - 591 тыс. тенге.

Изменение стоимости данной программы не повлияет на показатели прямого и конечного результата.

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Услуги по реализации государственной политики в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

тыс. тенге

25400

27986

34427

30525

31337

Итого расходы по бюджетной подпрограмме:

тыс. тенге

25400

27986

34427

30525

31337

Показатели прямого результата

Ед. измерения

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

1.Повышение квалификации государственных служащих

чел.

1

1

1

3

3

2. Повышение квалификации государственных служащих для оказания государственных услуг

чел.

-

2

0

1

1

3. Переподготовка квалификации государственных служащих

чел.

-

3

1

1

1

© 2019. Создание и сопровождение сайтов ИП Калмырзаев Д.К.